作为中国跨境卖家,进军欧洲市场,VAT注册和申报是绕不开的一环,各大电商平台也都会盯着你有没有合规。
欧洲各国VAT税率政策
欧洲增值税(VAT,Value Added Tax)是欧盟国家普遍采用的消费税制度,适用于欧盟境内进口、商业交易和服务行为。
欧洲VAT税率因国家而异,常见的国家VAT税率:英国20%;德国19%;法国20%;意大利22%;西班牙21%;荷兰21%;瑞典25%;波兰23%;比利时21%。
欧洲的跨境电商卖家必须重视VAT合规,卖家若不能及时上传VAT号到第三方平台,如亚马逊,店铺会被暂停销售。VAT注册后若逾期申报将会被罚款,账户被停用。

什么情况下必须注册VAT?
1、使用本地仓储:开启FBA、第三方仓或自建仓发货,即需在该国注册VAT。
2、远程销售阈值:从欧盟外销售到欧盟,年度销售额超1万欧元(全欧盟统一阈值),需注册OSS(一站式服务)或单个国家VAT。
3、参与泛欧计划(Pan-EU):需在所有存储国注册VAT。
4、成立欧盟公司:自动触发。
5、亚马逊要求:无VAT税号可能无法上架或发货。
VAT申报合规要点
1、申报周期
各国不一样。例如英国、德国、法国、意大利和西班牙都有各自的申报截止日期,通常为每月或每季度的10号前。
2、申报流程
备妥所有必需文件和信息,并通过可靠的税务代理,向税务局完成申报。
3、申报方式分为两种
零申报:申报期内在该国无销售,可选择零申报。
正常申报:申报期内在该国有销售,需进行正常申报。
就算被平台代扣代缴,也不等于就能做零申报!您仍需上传真实销售额,系统自动识别是否还需补税。若已完成缴纳,应缴金额将显示为0元。
注意:每个VAT号都是唯一的,相当于每个人的身份证号码,不能乱用他人的VAT号进行税务申报。
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